欢迎光临重庆市团校官方网站! 重庆市团校   |   客服热线:(023)88211893    设为首页   |   加入收藏
通知公告您当前的位置:首页 > 工作动态 > 通知公告

重庆市团校2021年度部门决算情况说明

发布时间: 2022-08-17来源: 本站

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据渝委办发〔2017〕69号、渝编〔2016〕70号文件精神,根据建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校这一根本定位,开展团员团干部教育培训与理论研究,为团的建设和干部队伍建设服务,开展教育培训工作,开展宣传交流工作,指导区县及基层团校业务工作,开展社会化培训工作。

(二)机构设置

市团校是团市委直属独立核算的公益一类副局级事业单位,内设办公室、纪检室、教务处、培训部、理论研究部5个部室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,849.92万元,支出总计1,849.92万元。收支较上年决算数增加21.22万元、增长1.2%,主要原因是由于退休人员健康休养费的正常增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,067.10万元,较上年决算数增加0.31万元,增长0%,与上年基本持平。其中:财政拨款收入759.30万元,占71.2%;事业收入291.67万元,占27.3%;其他收入16.14万元,占1.5%。此外,年初结转和结余782.82万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,253.56万元,较上年决算数增加207.67万元,增长19.9%,主要原因是是因为上年退休健康休养费和部分绩效工资发放时间提前,导致上年无健康休养费和绩效工资减少。其中:基本支出834.56万元,占66.6%;项目支出419.00万元,占33.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余596.36万元,较上年决算数减少186.46万元,下降23.8%,主要原因是上年退休健康休养费和部分绩效工资发放时间提前,导致本年支出比上年增加,结余就减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计759.30万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加89.32万元,增长13.3%。主要原因是退休人员健康休养费财政拨款的正常增加101.15万元及在职人员调出,人员经费减少11.83万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入759.30万元,较上年决算数增加89.32万元,增长13.3%。主要原因是退休人员健康休养费财政拨款的正常增加101.15万元及在职人员调出,人员经费减少11.83万元。较年初预算数减少2.69万元,下降0.4%。主要原因是人员变动导致的经费正常波动。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出759.30万元,较上年决算数增加89.32万元,增长13.3%。主要原因是退休人员健康休养费财政拨款的正常增加101.15万元及在职人员调出,人员经费减少11.83万元。较年初预算数减少2.69万元,下降0.4%。主要原因是人员变动导致经费正常波动。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:事业运行286.25万元,其他群众团体事务支出419万元。

(1)一般公共服务支出705.25万元,占92.9%,较年初预算数增加149.40万元,增长26.9%,主要原因是年初预算时将退休人员健康休养费和医保垫底资金归类到了社会保障与就业支出。

(2)社会保障与就业支出30.18万元,占4%,较年初预算数减少151.20万元,下降83.4%,主要原因是职业年金调整和年初预算时将退休人员健康休养费和医保垫底资金归类到了社会保障与就业支出。

(3)卫生健康支出10.55万元,占1.4%,较年初预算数减少0.89万元,下降7.8%,主要原因是年初预算时将生育保险和工伤保险归类到了卫生健康支出。

(4)住房保障支出13.32万元,占1.8%,较年初预算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出340.30万元。其中:人员经费279.59万元,较上年决算数增加73.75万元,增长35.8%,主要原因是退休人员健康休养费财政拨款的正常增加及本年退休人员独子费减少。人员经费用途主要包括在职人员工资、社保、医保垫底资金支出,退休人员健康休养费及医保垫底资金支出。公用经费60.71万元,较上年决算数增加7.70万元,增长14.5%,主要原因是人员增加导致公用经费定额增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、差旅费、工会经费、福利费、职工教育经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

由于疫情影响,上年和本年均无因公出国(境)费。本年公务接待费为0.24万元,比上年增加了0.24万元,是由于疫情情况好转,本年有少量公务接待。本年和上年均无公务用车购置及运行维护费的财政拨款收支。今年按机关事务局批复,本单位用自有资金购买业务用车一辆,价格24.99万元。

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.24万元,较年初预算数减少1.76万元,下降88%,主要原因是由于疫情影响,公务接待较少。较上年支出数增加0.24万元,主要原因是是由于疫情情况好转,本年有少量公务接待。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,年初预算数为0.00万元,上年支出数也为0.00万元。

公务车购置费0.00万元,年初预算数为0.00万元,上年支出数也为0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,年初预算数为0.00万元,上年支出数也为0.00万元。

公务接待费0.24万元,主要用于接待前来市团校调研的单位。费用支出较年初预算数减少1.76万元,下降88%,主要原因是由于疫情影响,公务接待较少。较上年支出数增加0.24万元,主要原因是主要原因是是由于疫情情况好转,本年有少量公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次24人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费0.01万元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.55万元,较上年决算数减少1.40万元,下降71.8%,主要原因是疫情形势下压缩了会议支出。本年度培训费支出121.64万元,较上年决算数减少19.20万元,下降13.6%,主要原因是新冠肺炎疫情持续影响,根据人员不聚集的政策要求,培训班次略有减少。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、业务用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。本单位业务用车1辆由自筹经费购置。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金419万元。从评价情况来看,2个项目完成情况良好,执行率为100%,按照既定目标完成了本年全部绩效指标。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表。

二级项目自评表


项目名称

重庆市团校运行及团干部培训经费

项目编码

2021A135306921022506

自评

总分(分)

\


主管部门

135-团市委

财政处室

001001-行政政法处谢丽联系

联系人


联系

电话



项目资金(万元)

年度

总金额

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%

执行率权重

执行率得分(分)


415.68

415.68

415.68

\

10

\


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


开展不少于15场的青年大学习——新时代重庆青年成长大讲堂主题宣讲。优化红岩精神传承之路”“新时代·新重庆成就展示之路”“重庆共青团改革发展之路”3条现场教学线路,推出新时代青春倡廉之路现场教学线路进入培训课堂,力争培训宣讲人数达3万人次。围绕习近平总书记关于青年工作的重要思想、党团史和青年运动等主题,制作系列微团课。抓好校区选址建设。

开展不少于15场的青年大学习——新时代重庆青年成长大讲堂主题宣讲。优化红岩精神传承之路”“新时代·新重庆成就展示之路”“重庆共青团改革发展之路”3条现场教学线路,推出新时代青春倡廉之路现场教学线路进入培训课堂,力争培训宣讲人数达3万人次。围绕习近平总书记关于青年工作的重要思想、党团史和青年运动等主题,制作系列微团课。抓好校区选址建设。

开展不少于15场的青年大学习——新时代重庆青年成长大讲堂主题宣讲。优化红岩精神传承之路”“新时代·新重庆成就展示之路”“重庆共青团改革发展之路”3条现场教学线路,推出新时代青春倡廉之路现场教学线路进入培训课堂,力争培训宣讲人数达3万人次。围绕习近平总书记关于青年工作的重要思想、党团史和青年运动等主题,制作系列微团课。抓好校区选址建设。





绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数(%

指标

权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标


工作完成情况

%

100

100

100

100

70

\

核心指标


培训对象满意度

%

90

90

90

100

30

\

非核心指标


注:"\"单元格不用填写,只填写空白单元格,如果绩效目标和绩效指标为空,说明项目没有做绩效调整





















    2.绩效自评报告或案例。本单位本年度未委托第三方开展绩效自评。

    (三)重点绩效自评结果

    本部门本年度未开展重点绩效评价。


六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:裴俊丽:023-88211892

 

收入支出决算总表





公开01表

公开部门:重庆市团校


单位:万元


收入

支出


项目

决算数

功能分类科目

决算数


一、一般公共预算财政拨款收入

759.30

一、一般公共服务支出

1,199.51


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出



四、上级补助收入


四、公共安全支出



五、事业收入

291.67

五、教育支出



六、经营收入


六、科学技术支出



七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出



八、其他收入

16.14

八、社会保障和就业支出

30.18




九、卫生健康支出

10.55




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

13.32




二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出





二十五、债务付息支出





二十六、抗疫特别国债安排的支出



本年收入合计

1,067.10

本年支出合计

1,253.56


使用非财政拨款结余


结余分配



年初结转和结余

782.82

年末结转和结余

596.36


总计

1,849.92

总计

1,849.92


备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。










 

收入决算表









公开02表

公开部门:重庆市团校





单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,067.10

759.30


291.67




16.14

201

一般公共服务支出

1,013.06

705.25


291.67




16.14

20129

群众团体事务

1,013.06

705.25


291.67




16.14

2012950

  事业运行

594.06

286.25


291.67




16.14

2012999

  其他群众团体事务支出

419.00

419.00







208

社会保障和就业支出

30.18

30.18







20805

行政事业单位养老支出

30.18

30.18







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.76

17.76







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.36

9.36







2080599

  其他行政事业单位养老支出

3.06

3.06







210

卫生健康支出

10.55

10.55







21011

行政事业单位医疗

10.55

10.55







2101102

  事业单位医疗

10.55

10.55







221

住房保障支出

13.32

13.32







22102

住房改革支出

13.32

13.32







2210201

  住房公积金

13.32

13.32







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















 

支出决算表











公开03表



公开部门:重庆市团校





单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)







合计

1,253.56

834.56

419.00






201

一般公共服务支出

1,199.51

780.51

419.00






20129

群众团体事务

1,199.51

780.51

419.00






2012950

  事业运行

780.51

780.51







2012999

  其他群众团体事务支出

419.00


419.00






208

社会保障和就业支出

30.18

30.18







20805

行政事业单位养老支出

30.18

30.18







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.76

17.76







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.36

9.36







2080599

  其他行政事业单位养老支出

3.06

3.06







210

卫生健康支出

10.55

10.55







21011

行政事业单位医疗

10.55

10.55







2101102

  事业单位医疗

10.55

10.55







221

住房保障支出

13.32

13.32







22102

住房改革支出

13.32

13.32







2210201

  住房公积金

13.32

13.32







备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

















 

财政拨款收入支出决算总表





公开04表

公开部门:重庆市团校



单位:万元

收       入

支       出

项      目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

759.30

一、一般公共服务支出

705.25

705.25



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

30.18

30.18





九、卫生健康支出

10.55

10.55





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

13.32

13.32





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出





本年收入合计

759.30

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

759.30

759.30



二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

759.30

总计

759.30

759.30



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。










 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:重庆市团校



金额单位:万元

项        目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

759.30

340.30

419.00

201

一般公共服务支出

705.25

286.25

419.00

20129

群众团体事务

705.25

286.25

419.00

2012950

  事业运行

286.25

286.25


2012999

  其他群众团体事务支出

419.00


419.00

208

社会保障和就业支出

30.18

30.18


20805

行政事业单位养老支出

30.18

30.18


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.76

17.76


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.36

9.36


2080599

  其他行政事业单位养老支出

3.06

3.06


210

卫生健康支出

10.55

10.55


21011

行政事业单位医疗

10.55

10.55


2101102

  事业单位医疗

10.55

10.55


221

住房保障支出

13.32

13.32


22102

住房改革支出

13.32

13.32


2210201

  住房公积金

13.32

13.32


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:重庆市团校






金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

164.84

302

商品和服务支出

60.71

310

资本性支出


30101

  基本工资

104.49

30201

  办公费

7.72

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

3.37

30202

  印刷费

0.35

31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.19

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

17.76

30206

  电费

2.75

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

9.36

30207

  邮电费

0.40

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

10.55

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

7.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

2.00

30211

  差旅费

34.55

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

13.32

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

3.68

30213

  维修(护)费

0.05

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

0.31

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

114.75

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

1.61

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.17

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

13.60

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

2.22

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

3.22

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

0.48

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他个人和家庭的补助支出

101.15

30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

279.59

公用经费合计

60.71



 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表


公开部门:重庆市团校





单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出





合计



















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





















 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开08表


公开部门:重庆市团校




单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出



合计











备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。



机构运行信息表




公开09表


公开部门:重庆市团校

单位:万元


项    目

预算数

决算数

项    目

决算数


一、“三公”经费支出

四、机关运行经费



(一)支出合计

2.00

0.24

(一)行政单位



  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位



  2.公务用车购置及运行维护费



五、国有资产占用情况


    (1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1


    (2)公务用车运行维护费



  1.副部(省)级及以上领导用车



  3.公务接待费

2.00

0.24

  2.主要领导干部用车



    (1)国内接待费

0.24

  3.机要通信用车



         其中:外事接待费


  4.应急保障用车



    (2)国(境)外接待费


  5.执法执勤用车



(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车



  1.因公出国(境)团组数(个)


  7.离退休干部用车



  2.因公出国(境)人次数(人)


  8.其他用车

1


  3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)



  4.公务用车保有量(辆)


(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)



  5.国内公务接待批次(个)

4

六、政府采购支出信息


   其中:外事接待批次(个)


  (一)政府采购支出合计



  6.国内公务接待人次(人)

24

       1.政府采购货物支出



    其中:外事接待人次(人)


       2.政府采购工程支出



  7.国(境)外公务接待批次(个)


       3.政府采购服务支出



  8.国(境)外公务接待人次(人)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额



二、会议费

0.55

     其中:授予小微企业合同金额



三、培训费

121.64